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2023年財務科出納崗位職責 財務出納崗位職責(優質10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-30 09:53:32
2023年財務科出納崗位職責 財務出納崗位職責(優質10篇)
時間:2023-03-30 09:53:32     小編:zdfb

每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的優秀范文,歡迎大家分享閱讀。

財務科出納崗位職責篇一

2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的.管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

任職要求:

1、專科以上學歷、會計專業;

3、品行端正、有良好的職業道德和操守,敬業愛業;

4、熟悉財務erp流程的和開票、報稅系統優先。

財務科出納崗位職責篇二

原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;

2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規

范;

3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款余額,及時處理未達賬項,確

保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;

5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,

妥善保管;

6、統一購買、保管各種票證、單據,并建立相應簽發領用登記手續;

7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金周轉、安全;

8、負責校區發票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;

財務科出納崗位職責篇三

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務,完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各項目備用金管理及沖賬工作,對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務科出納崗位職責篇四

2、負責公司往來銀行現金業務收支管理;

3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4、協助會計做好各種賬務的.處理工作及報稅工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成領導交給的其他工作;

7、熟練使用財務軟件,熟練財務核算規則,編制財務報表。

財務科出納崗位職責篇五

2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的`制作;

3、現金、銀行存款日記賬,制作銷售報表,與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

財務科出納崗位職責篇六

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬,并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收,由責任人負責。

1.2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額,由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字,不予報銷。

財務科出納崗位職責篇七

2、為公司經營決策提供依據,并主持公司財務戰略規劃的制定與監督管理。

3、負責公司財務系統的建立和完善,完善財務核算體系,組織建設財務信息化體系。

4、參與制定金控的資金運營計劃,監督資金管理報告和預、決算,審批公司重大資金流向。

5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業的經營管理、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據。

1、會計、金融或相關專業,全日制本科及以上;

2、7年以上工作經驗,有銀行財務從業相關經驗;

3、有較強的.溝通能力、操作能力;能夠熟練運用excel,ppt。

財務科出納崗位職責篇八

1、辦理現金收付與銀行結算業務,嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”,使賬面數字與余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。

3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券,要確保其安全與完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執行領用、注銷手續。

5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規,提高業務水平與專業水平。

財務科出納崗位職責篇九

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

記帳和報表

1. 認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2. 每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

財務科出納崗位職責篇十

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數據;

5、執行庫存現金管理制度,做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類ic卡等有價證券,確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。

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